B033C00B2A
|
Aggiudicata
|
Gabriele Orsi |
00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA
|
Affidamento Diretto |
PRTMRZ66A14F382G - PERTINACI MAURIZIO
|
PRTMRZ66A14F382G - PERTINACI MAURIZIO
|
4500.0 |
|
3743.86
|
B034279293
|
Aggiudicata
|
Gabriele Orsi |
00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA
|
Affidamento Diretto |
02432250039 - MACELLERIA SIMONETTA S.R.L.
|
02432250039 - MACELLERIA SIMONETTA S.R.L.
|
1500.0 |
|
1012.51
|
B010DF5831
|
Aggiudicata
|
Gabriele Orsi |
00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA
|
Affidamento Diretto |
01504750033 - M.B. DI BERINI GIORGIO E C. S.N.C.
|
01504750033 - M.B. DI BERINI GIORGIO E C. S.N.C.
|
1300.0 |
|
1148.87
|
B00787AD42
|
Aggiudicata
|
Gabriele Orsi |
00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA
|
Affidamento Diretto |
00114050032 - SPAGLIARISI & NATALINI SAS
|
00114050032 - SPAGLIARISI & NATALINI SAS
|
4800.0 |
|
4314.75
|
B007372660
|
Aggiudicata
|
Gabriele Orsi |
00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria |
AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE
|
Affidamento Diretto |
02153400037 - DRAY CAR SRL
|
02153400037 - DRAY CAR SRL
|
674.94 |
|
674.94
|
B00760997F
|
Aggiudicata
|
Gabriele Orsi |
00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria |
AFFIDAMENTO INCARICO PER MONTAGGIO E ACQUISTO GOMME AUTOMEZZO COMUNALE PORTER
|
Affidamento Diretto |
02104200031 - GENZANA SAS
|
02104200031 - GENZANA SAS
|
160.0 |
|
160.0
|
B0343C97D8
|
Aggiudicata
|
Gabriele Orsi |
00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE SPID E CIE
|
Affidamento Diretto |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL
|
03393760719 - L&G SOLUTION SRL
|
600.0 |
|
600.0
|
B0516A2917
|
Aggiudicata
|
Gabriele Orsi |
00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria |
AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA ELEMENTARE
|
Affidamento Diretto |
02271300036 - Copytec sas di Riboldi Sandro e C.
|
02271300036 - Copytec sas di Riboldi Sandro e C.
|
266.0 |
|
266.0
|
B07CF1644F
|
Aggiudicata
|
Gabriele Orsi |
00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA
|
Affidamento Diretto |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL
|
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL
|
471.36 |
|
471.36
|
B07A613C40
|
Aggiudicata
|
Gabriele Orsi |
00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria |
AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE PRESIDI ANTICENDIO ANNO 2024
|
Affidamento Diretto |
00918580036 - SELF2 SNC DI TONELLI SINAN & C.
|
00918580036 - SELF2 SNC DI TONELLI SINAN & C.
|
835.91 |
|
835.58
|
B0AA313889
|
Aggiudicata
|
Gabriele Orsi |
00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SPESE AGGIUNTIVE E RIPARAZIONI NOLEGGIO SPARGISALE STAGIONE INVERNALE 2023/2024
|
Affidamento Diretto |
00512250036 - POSSETTI SRL
|
00512250036 - POSSETTI SRL
|
360.6 |
|
360.6
|
B0E0949775
|
Aggiudicata
|
Gabriele Orsi |
00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE ANNO 2024
|
Affidamento Diretto |
02066400405 - Maggioli Spa
|
02066400405 - Maggioli Spa
|
205.5 |
|
205.5
|